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Gestion de différents prix pour un même fournisseur
Si le fournisseur propose des prix différents en fonction des quantités, il est possible de le définir depuis la fiche article ou le menu des prix fournisseur. Depuis la fiche article, dans le menu "achat", ajouter une ligne avec le même fournisseur, la quant...
Champs responsable sur un bon de commande
Le module purchase_order_responsible ajoute un champ "Responsable" aux bons de commande : il s'agit d'un utilisateur qui assurera le suivi de la commande. Cet utilisateur remplace le créateur du bon de commande dans la liste des abonnés. Les coordonnées de ce...
Aide à la sélection des articles
Le module purchase_order_main_supplier facilite la sélection des articles dans un bon de commande. Seuls les articles du fournisseur sélectionné s'affichent, c'est-à-dire les articles dont ce fournisseur est le "Main Supplier". Cela permet de réduire le choix ...
Encoder une remise sur une facture
Odoo permet d'encoder des remises sur des lignes de vente (les bons de commande et les factures) Autoriser un utilisateur ou une utilisatrice à encoder des remises Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et sociétés < "Utilisateurs" Cela ajo...
Ajouter un QR Code sur une facture
Il est possible d'ajouter des QR code pour des paiements SEPA dans les factures de ventes. Cette fonctionnalité n'est apriori utilisable que pour des clients européens. Odoo a aussi fait une vidéo sur cette fonctionalité La fonctionalité est disponible par d...
Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture
Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l’article (sa référence fournisseur). Pour faire des tris, cela n’est pas pratique. Avec le module ac...
Appliquer une remise sur toutes les lignes d'une facture
Pour les factures d'achat et de ventes Ce module sera bientôt disponible en v16, mais ne l'était pas encore à l'heure d'écrire cette page (juillet 2023) Le module OCA account_global_discount permet de configurer des remises à l'avance (par contact ou non) et...
Fusion de factures
Le module account_invoice_merge permet de fusionner des factures en statut brouillon uniquement. Les factures doivent remplir plusieurs conditions : Le type doit être le même (facture du client, facture du fournisseur, remboursement du client ou remboursem...
Portefeuille client
Le portefeuille client (customer wallet) est un compte d'avance, permettant de créditer les clientes et clients d'une somme à dépenser. C'est une méthode de paiement prépayée que les clients peuvent utiliser par exemple à la caisse. Permet aux clients de pa...
Fonctionnement du système des shifts bénévoles - Aperçu
L'application Gestion des shifts bénévoles permet d'organiser des contributions bénévoles à l'aide d'un planning régulier et d'un agenda quotidien, avec la possibilité de comptabiliser les présences et un système de compensations des absences. Les bénévoles pe...
Accéder aux créneaux et shifts sur son espace personnel
Le module shift_portal ajoute les fonctionnalités liées aux shifts bénévoles sur l'espace personnel. Visualiser les Shifts et Créneaux sans se connecter Sur l'interface publique du site web, il est possible de visualiser les créneaux réguliers disponibles (p...
Afficher l'historique de vos achats sur le portail site web
Le module portal_pos_order_amount permet d'afficher plus d'informations pertinentes concernant les ventes sur le portail web. Ainsi, il permet d'ajouter dans les détails de votre compte, l'historique et le montant total de vos achats sur le portail du site We...
Définir un ou une bénéficiaire sur les shifts
Uniquement disponible en version 16 (voir tag ci-contre, en haut à gauche) Le module shift_beneficiary ajoute un champ sur les créneaux réguliers (les modèles de shifts), permettant de sélectionner une personne ou une structure bénéficiaire parmi les contacts...
Comment transférer des ventes du comptoir fromage vers les caisses ?
Cas d'utilisation Dans une épicerie, il y a un comptoir fromage séparé des caisses. Au comptoir fromage, le vendeur fournit au client un papier avec les poids de chaque article pesé. Ce papier est retranscrit à la caisse ce qui occasionne pas mal d'erreurs d'...
Gérer les problèmes de syncronisation du point de vente
Après le paiement d'une grosse commande dans le point de vente, il peut y avoir un long temps de synchronisation du point de vente qui peut mener à un blocage. L'icône "Wifi" en haut à droite de l'interface devient rouge. En effet, lors de la validation d'u...
Editer le template du ticket de caisse
Le module pos_receipt_custom_template doit être installé. Ce module permet de définir et d'éditer des templates différents pour les tickets de caisse à imprimer depuis le point de vente. Pour y accéder, aller dans la configuration d'un point de vente et co...
Pourboire automatique pour l'arrondi solidaire
Pourboire dans Odoo Standard Lorsqu'une caisse est configurée en Bar/Restaurant (dans Point de vente>Configuration>Point de vente), il est possible d'activer l'option "Pourboire". (pourboire étant "tips" en anglais, Odoo fait une mauvaise traduction: "con...
Faire un inventaire global
Créer un ajustement de stock (inventaire global) Pour vérifier que les quantités de produits dans le stock correspondent à ce qui existe dans la base de données d’Odoo, vous pouvez procéder à un inventaire global. Cette activité permettra de mettre à jour la...
Réaliser l'inventaire en Excel (v12)
Cette méthode est généralement utilisée par les entreprises qui font des inventaires systématiques une fois par semaine. Exporter et importer l'ensemble des articles inventoriés Allez dans Inventaire < Opérations < "Ajustements de stock" Créez un ajusteme...
Le rapport de valorisation de l'inventaire
Allez dans Inventaire < Analyse < "Valorisation de l'inventaire" Ce rapport permet de voir l’inventaire en termes d’argent immobilisé, actuel ou à une date précise. La date utilisée est bien celle du mouvement de stock (la date d'inventaire et pas la...