Revente de parts avec don des parts
Si le coopérateur souhaite revendre ses parts mais faire don de leur valeur à la coopérative, il faut suivre la procédure décrite ci-dessusici jusqu’à la création de la note de crédit en statut ouverte (donc validation de la note de crédit brouillon).
Les écritures générées à ce stade sont (pour la Suisse) :
Ensuite, il faut créer une pièce comptable dans le journal des opérations diverses dans laquelle on débite le compte 416000 Associés ou 1160 en Suisse et l'on crédite le compte de don.
Pour cela :
- Allez dans Facturation < Comptabilité < Pièces comptables, (si le menu comptabilité n'est pas affiché, modifiez vos droits d'accès)
- Cliquez sur “Créer”.
- Débitez le compte des associés et créditez le compte de don, en indiquant le nom de la personne qui revend ses parts et fait le don dans la colonne “Partenaire”.
- Comptabilisez les écritures (cela génère les écritures comptables).
- Revenez sur la note de crédit où de l'argent est en circulation (car le système détecte que de l'argent est dispo sur le compte correspondant pour lettrer avec la note de crédit) pour la marquer comme payée.
- Cliquez sur "Ajouter" en bleu tout en bas.
La note de crédit est "payée" et le lettrage est fait entre les écritures correspondantes :