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Introduction MIS Report
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. La configuration des rapports se fait dans le menu Facturation < Configuration < "MIS Reporting" < MIS Report Templat...
Compte de résultat et Bilan
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Allez dans le menu Facturation < Rapports < MIS Reporting < Mis Reports. Cliquez sur “Créer” : Remplissez l...
Déclaration TVA (v12 et v14)
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Pour générer la déclaration TVA, Allez dans Facturation < Rapports < "MIS Reporting" < MIS Reports. Il suffit de p...
Prérequis
Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture : Les clients Les fournisseurs Les articles achetés/vendus Si le...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants : Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. (Le menu Immobi...
Paramètres généraux - Facturation
Pour y avoir accès, il faut passer en mode développeur. Vous pouvez y accéder de deux façons, soit depuis le menu Configuration : Configuration < Paramètre généraux < "Facturation" soit depuis le sous-menu Configuration présent dans chaque application : Fac...
Bon de commande et facture
Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est possible de configurer le système pour que des factures soient pré-remplies lors de la vente ou l’achat d’articles via un bon de commande. Au niveau du bon de comma...
Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article
Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l'onglet Ventes & Achats, des informations vont automatiquement être pré-remplies dans les champs de la facture après avoir choisi le client : Numéro de TVA Date d’échéance de la facture* (voir ...
Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture
Pour créer une ligne de facture par article à facturer (un livre, une formation…). Ajouter une ligne d'article Si un article n’a pas été pré-encodé, il est possible de créer une ligne sans article correspondant (quand on vend un article ou une prestati...
Encoder une facture client avec un montant négatif
Ceci était possible dans la version 9, mais plus depuis la version 12, et donc dans la version 16 non plus. En principe, une facture négative n’a pas de sens et il faut bien créer une note de crédit. Cela dit, quand un supermarché achète et vend des consign...
Créer une note de crédit - à partir d'une facture
Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter une note de crédit”. Vous pouvez choisir de créer : un remoursement partiel : la note de crédit sera en brouillon, il faut modifier son montant et la valider un remboursement intégral : l...
Gérer la numérotation des factures
Dans Odoo, les factures portent un nom du type "FACTURE/2024/0678", composé de plusieurs éléments : Le préfixe "FACTURE", utilisé pour toutes les factures du journal comptable. L'année, et éventuellement le mois d'émission (ici 2024) Le numéro individuel ...
Importer des relevés bancaires en format CODA
Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'application Facturation < Tableau d bord Cliquez sur “Importer (OCA)” pour le compte correspondant : Naviguez dans vos dossiers pour retrouver le fichier CODA à...
Lettrer les paiements
Prérequis : le module account_reconcile_oca doit être installé. Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo. Il est déconseillé d'encoder man...
Enregistrer un paiement sans le relevé (déconseillé)
Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures clients ou fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération ...
Historique client ou fournisseur
Par client ou fournisseur Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé. Configuration Se rendre dans le menu Facturation > Configuration > Paramètres. Aller dans la zone "Partner Statements" et cocher les cases suivantes : Export des hist...
Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)
Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports : Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (...
Listing clients TVA
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports (LIEN PR à adapter quand merged) doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). All...
Rapport intracommunautaire
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports (LIEN PR à adapter quand merged) doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce ...
Introduction MIS Report
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. La configuration des rapports se fait dans le menu Facturation < Configuration < "MIS Reporting" < MIS Report Templat...