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Les implications comptables du Point de Vente
Rapport
L'espace personnel pour la gestion des shifts
Gérer le brassage de bières
Présentation générale de l'application e-Commerce
Processus de vente en ligne
Configuration de l'application e-Commerce
Modules complémentaires pour l'e-Commerce
Comptabilité analytique
[Avancé] Corriger une erreur de lettrage de paiement de parts
Vues
Présentation générale de l'application Congés
Configurations de l'application Notes de frais
Configurations de l'application Congés
Gérer les congés
Présentation générale de l'application Feuilles de temps
Configurations de l'application Feuilles de temps
Gérer les feuilles de temps
Imprimer les étiquettes des articles
Presentació general de l'aplicació compres
Afficher les références fournisseur de l'article sur le bon de réception
Le module stock_product_weight_on_receipt permet d'afficher la réf. fournisseur et le poids de l'article sur le bon de réception. Ce module possède une dépendance sur le module ; stock, beesdoo_product
Exporter
Depuis presque toutes les vues d'Odoo, il est possible d'exporter des données. Mettez vous en vue liste Sélectionnez les données que vous souhaitez exporter en utilisant la recherche ou en sélectionnant toutes les entrées de la vue via ce carré Cliquez su...
Modifier les quantités dans le PdV avec le clavier
Le module pos_keyboard permet d'adapter la quantité de l'article scanné dans le point de vente en utilisant le clavier (réel) au lieu d'utiliser le pavé numérique sur l'écran. Assurez-vous que "Qté" soit sélectionné et tapez la quantité de l'article à l'a...
Envoyer le ticket de caisse par mail à votre client
Pendant la session de vente Le module pos_mail_receipt permet l'envoi par mail du ticket de caisse de votre client. Au-dessus du ticket de caisse apparait le bouton "@Reçu". Si le client sélectionné a une adresse email renseignée, cela va être envoyé : L...
Corriger les erreurs d'arrondis lors de la fermeture d'une caisse
Le module pos_order_taxes_fix ajoute le bouton "Fix POS Orders taxes amount" lors de la fermeture d'une caisse permettant de clôturer une session qui refuse d’être fermée à cause d’erreurs d’arrondis sur les taxes. Ce bouton permet ainsi de forcer la correctio...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités
Le menu Commandes Ce menu permet d'avoir un accès rapide à vos Devis et Commandes, ainsi qu'au suivi de vos Équipes commerciales et de vos Clients. Le menu À facturer Ce menu vous donne accès à la liste des Commandes à facturer ainsi que celle à faire mon...
Mouvement de produit et de stock [Créer]
Configuration d'un serveur de courriels sortant
Créer une adresse Odoo ne fournissant pas de serveur mail, vous devez créer une adresse mail à partir de laquelle les mails seront envoyés depuis Odoo. Configurer le serveur Une fois que cela est fait, allez dans le menu Configuration < Technical < "Outgoin...
Modifier ses préférences
Les préférences permettent de changer l’adresse mail, le mot de passe et la langue de l’interface. Quand vous changez la langue dans vos préférences, cela ne s’applique qu’à votre profil. Pour y accéder, Cliquez sur votre nom en haut à droite de l'écran,...
Modifier un rapport
Les rapports modifiés ne résistent pas l'update de la base de données, tout comme les vues. Du coup, il est nécessaire, si vous voulez conserver une modification sur un rapport, de dupliquer le rapport existant que vous souhaitez modifier avant de le modifier...
Prérequis
Encodage des clients, fournisseurs, articles Avant d’encoder une facture client, il est possible de pré-encoder une série d’informations dans Odoo pour faciliter l’encodage de la facture : Les clients Les fournisseurs Les articles achetés/vendus Si le...
Vue rapide des menus et des fonctionnalités de l'application Facturation
Après avoir établit les droits d'accès adéquats, dans le module Facturation, vous devriez disposer des menus suivants : Bien entendu, d'autres menus et options peuvent venir s'ajouter en fonction des modules installés dans votre espace Odoo. Le menu Vue d'...
Bon de commande et facture
Au départ d’un bon de commande Si tout le flux de vente ou d’achat est géré dans Odoo, il est possible de configurer le système pour que des factures soient pré-remplies lors de la vente ou l’achat d’articles via un bon de commande. Au niveau du bon de comma...
Paramétrage : Inverser l'affichage de la référence du bon de commande dans la facture
Quand une facture est générée à partir de bons de commande, dans la colonne description, on voit la référence du bon de commande suivie de la description de l’article (sa référence fournisseur). Pour faire des tris, cela n’est pas pratique. Avec le module ac...
Créer une facture - Accélérer l'encodage en remplissant la fiche client et la fiche article
Si la fiche du client a été correctement remplie au niveau de l’onglet facturation, des informations vont automatiquement être pré-remplies dans les champs de la facture après avoir choisi le client : Date d’échéance de la facture* (voir plus bas les explic...
Créer une facture - Encoder les lignes de factures et les autres informations de la facture
Pour créer une ligne de facture par article à facturer (un livre, une formation…). Ajouter une ligne d'article Si un article n’a pas été pré-encodé, il est possible de créer une ligne sans article correspondant (quand on vend un article ou une prestati...
Encoder une remise sur une facture
Odoo permet d'encoder des remises sur des lignes de vente (les bons de commande et les factures) Autoriser un utilisateur ou une utilisatrice à encoder des remises Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et sociétés < "Utilisateurs" Cela ajo...
Appliquer une remise sur toutes les lignes d'une facture
Pour les factures d'achat et de ventes Ce module sera bientôt disponible en v16, mais ne l'était pas encore à l'heure d'écrire cette page (juillet 2023) Le module OCA account_global_discount permet de configurer des remises à l'avance (par contact ou non) et...
Encoder une facture client avec un montant négatif
Ceci était possible dans la version 9, mais plus depuis la version 12, et donc dans la version 16 non plus. En principe, une facture négative n’a pas de sens et il faut bien créer une note de crédit. Cela dit, quand un supermarché achète et vend des consign...
Faire de la facturation négative - Utilisation des consignes
Le module account_invoice_negative_total (todo : changer lien après la fusion de la PR). permet d'encoder une facture client avec un montant négatif. En effet, quand un supermarché achète et vend des consignes, il arrive qu’une facture d’achat auprès d’un fou...