Advanced Search
Search Results
1555 total results found
Gestionar el teu inventari
[En construcció]
Ordres de pagament SEPA a proveïdors
Gestió de bancs
Funcionalitats específiques
Présentation générale de l'application Gestion des ressources
Configurations de l'application Gestion des ressources
Gérer les réservations de ressources
Activités
Introducción
Presentación general de la Aplicación de Ausencias
Configuración
Descripción de las principales configuraciones de este módulo.
Administrar Ausencias
Descripción de proceso de petición , validación y seguimiento.
Presentación general de la aplicación de Gastos
Visión general de los menús y del proceso.
Correus electrònics
Ordres de cobrament SEPA a clients
Procés de preparar remeses de cobrament a clients per domiciliació bancària
Facturació recurrent a clients o proveïdors
Sovint a les empreses es fa servir la facturació recurrent tant per clients com per proveïdors. La facturació recurrent implica que hi ha un contracte o acord de prestació de serveis o compra/venda de productes de forma repetitiva al llarg d'un període de temp...
Funcionalitats/Mòduls suplementaris OCA
Maquinari
Fonctionnalités/Modules supplémentaires Contacts
Les échanges de shifts et les shifts de solidarité
Gérer la trésorerie - MIS Builder Cashflow
Valider la facturation, imprimer et envoyer
Valider uniquement si vous êtes sûr que la facture est correcte ! Valider la facturation a. Valider une facture Lors de la validation, le système attribue un numéro à la facture suivant la séquence utilisée pour ce journal comptable (voir ici comment gérer...
Utiliser la communication structurée Belge (facture client et fournisseur)
Pour une facture client Le module l10n_be_invoice_bba permet d'ajouter une communication structurée aux factures des clients. Par défaut, une communication ne peut être utilisée qu'une seule fois. Il existe un module OCA qui permet d'utiliser la même communi...
Importer des relevés bancaires en format CODA
Le module account_bank_statement_import_coda permet l'import de fichier CODA. Allez dans l'application Facturation < Vue d’ensemble Cliquez sur “Importer Relevés” pour le compte correspondant : Odoo affiche automatiquement la page qui permet de fai...
Lettrer les paiements
Pour chaque entrée/sortie sur le compte bancaire, il faudra faire un “matching” (aussi appelé “lettrage” ou “réconciliation”) avec une pièce comptable dans Odoo. Lettrage manuel Sur le relevé bancaire, Cliquez sur le bouton “Lettrer” en bleu : Pour ...
Enregistrer un paiement sans le relevé (déconseillé)
Il est déconseillé d'encoder manuellement les paiements de factures clients ou fournisseurs depuis les factures elles-mêmes en cliquant "enregistrer un paiement Dans ce cas, les factures liées aux paiements sont directement marquées "payées", avec génération ...
Créer une note de crédit - à partir d'une facture
Allez sur la facture en question et cliquez sur “Ajouter un avoir”. Choisissez de la créer en statut Brouillon. Dans votre liste d'Avoirs, un brouillon a été créé. Enlevez les lignes ou modifiez-les pour qu’elle indique les articles sur lesquel...
Créer une note de crédit - Sans facture dans Odoo
Pour créer une note de crédit sans qu'il y ait de facture au départ dans Odoo, Allez dans Facturation < Vue d'ensemble Cherchez le panneau correspondant au journal de vente ou au journal d'achat pour lequel vous devez créer la note de crédit (ou un...
Paramétrage : Affichage du détail par type de taxe sur les factures PDF
Pour que sur les factures, le détail par taxe “6%” et “21%” s’affiche sur la facture PDF, il faut utiliser le "groupe de taxes" défini sur les taxes. En associant toutes les taxes 6% à un groupe de taxe commun 6% (et de même pour 21%), cela permet de voir app...
Introduction MIS Report
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. La configuration des rapports se fait dans le menu Facturation < Configuration < "MIS Reporting" < MIS Report Templat...
Compte de résultat et Bilan
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Allez dans le menu Facturation < Rapports < MIS Reporting < Mis Reports. Cliquez sur “Créer” : Remplissez l...
Déclaration TVA (v12 et v14)
Le module de l’OCA “MIS_Builder” ainsi que “l10n_be_mis_reports” doivent avoir été installés pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Pour générer la déclaration TVA, Allez dans Facturation < Rapports < "MIS Reporting" < MIS Reports. Il suffit de p...
Rapport des factures
Odoo en standard propose un outil d’analyse des factures : Il permet de voir sous forme de graphique ou de tableau croisé dynamique les données de facturation, et de pouvoir les regrouper/trier sur base des clients, fournisseurs, statuts de factures, etc. ...
Historique client ou fournisseur
Par client ou fournisseur Les rapports doivent être activés dans le configuration de la comptabilité, section “Paiements client” : Facturation < Configuration < Configuration < Paiements client. Le module “partner_statement” de l’OCA doit être installé. C...
Balance générale, Grand livre, balance âgée des tiers et autres rapports (PDF et Excel)
Le module de l’OCA ”financial_report” doit être installé. Ce module permet de visualiser, d’exporter (Excel) ou d’imprimer (PDF) divers rapports : Il est possible au moment de l’export de filtrer sur des coûts (comptes analytiques), sur des partenaires (cl...
Listing clients TVA
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les ra...
Rapport intracommunautaire
Prérequis : Le module de l’OCA l10n_be_vat_reports doit être installé au préalable. Le téléphone et le courriel de la société doivent être définis (car ils apparaissent dans le rapport XML qui peut être généré dans Odoo). Ce module ajoute un menu dans les r...
Démarrage de la comptabilité dans Odoo (en venant d’un autre logiciel) [Créer]
Pour indiquer dans Odoo les soldes initiaux de tous les comptes, il faut travailler avec des opérations diverses en créant des pièces comptables.
Périodes comptables et clôture
Le module de l’OCA account_lock_date_update doit avoir été installé pour pouvoir bénéficier de cette fonctionnalité. Dans la Facturations < Comptabilité < Actions < "Update accounting lock date", il est possible de définir deux types de dates de verrouillage....
Verrouiller les journaux d’achats et de ventes après une déclaration TVA
Le module account_journal_lock_date (OCA) doit être installé. Allez dans Facturation < Configuration < "Comptabilité" < Journaux Sur la configuration du Journal, dans l'onglet "Paramètres avancés", il y a deux champs : Lock Date : si cette date e...
Gérer les droits d'accès
Accéder à la liste des utilisateurs Divers groupes de droits d’accès existent et permettent de restreindre ou non l'utilisation de certaines fonctionnalités à des profils sur votre Odoo. Pour y accéder, Allez dans le menu Configurations < Utilisateurs et ...